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評估質量管理體系是否符合標準要求,能否獲得證書。
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1、確定質量管理體系是否符合標準要求。
2、評估質量管理體系是否符合協議等要求。
3.評估質量管理體系的有效性是否符合既定目標。
4. 確定質量管理體系中需要改進的潛在領域。
5、評估系統的有效性、過程介面、要求和效能,包括系統是怎樣的,如何衡量系統的有效性,如果達到客戶滿意度,就實現公司的目標。
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驗證被審計方系統執行的合規性和有效性。
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1. 與審計師相關的原則。
1、道德行為:專業基礎;
2.公平表達:如實準確報告的義務;
3、專業性:在審計中要勤勉盡責,有判斷力。
2. 與審查過程相關的原則。
1、獨立性:審計正確性和審計結論客觀性的依據;
2. 循證方法:在系統審計過程中得出可信且可重複的審計結論的合理方法。
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1、編制年度內部稽核計畫:一般在制度成立之初或年初編制;
2、內部稽核實施計畫:根據年度內部稽核計畫編制具體的內部稽核實施方案;
3、召開內部稽核第一次會議;
4、實施內部稽核,填寫內部稽核記錄;
5、出具內部審核不合格報告;
6、編制內部審計報告;
7、召開內部稽核決會;
8、各部門根據不合格報告分析不合格原因,制定整改方案,必要時制定整改防範措施方案;
9、各部門落實整改;
10、內部稽核人員進行整改有效性驗證。
十。 1. 將內部審計提交管理評審。
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審計計畫 執行審計審計報告。
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貴公司是什麼行業,經營什麼樣的業務?
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一.1國家標準化機構的全球聯合會。
2.質量管理體系要求。
3.產品認證,資質認證。
4.持續改進 加強缺陷預防 制定質量管理體系,減少可變性和浪費。
5.服務。 第二
三、四、1質量:一組內在特徵滿足要求的程度。
2.質量管理:指導和控制組織在質量方面的協調活動。
4.客戶滿意度:客戶對其要求得到滿足程度的感受。
5.預防措施:為消除潛在不符合項或其他潛在不良情況的原因而採取的措施。
非標準答案,僅供參考。
1.內容上的差異。
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