先借記,再貸記,如何登出賬戶? 減少要扣除的輸入金額

發布 財經 2024-02-23
5個回答
  1. 匿名使用者2024-02-06

    借方為已核證為暫時不允許抵扣的進項稅額的金額,貸方為允許抵扣時轉出的金額。

    從理論上講,在處理業務時,應在入賬當月記錄和證明進項發票。

    因此,只有在月產量不足時才應扣除要扣除的進項,不應有未經證明可扣除的進項稅額。

    這樣,進項稅額條目時的條目應為:

    借款:原材料(或管理費用的直接傳入費用)。

    借方:應納稅額-應付增值稅-進項。

    貸方:應付賬款。

    月末,當應納增值稅的借方餘額大於貸方餘額時,如果進項大於產出,則不結轉,不繳納增值稅,扣除自動遞延到下個月。

    如果由於預繳增值稅而借方大於抵扣額,即已繳納的稅款大於銷項稅,則應結轉到未繳納的增值稅賬戶,條目:

    借方:應付稅款 - 未繳納增值稅。

    抵免額:應納稅額 - 應付增值稅 - 轉出多付的增值稅。

    如果由於各種原因,當需要抵扣進項稅額,又不想核證時,建議暫時不記入賬目,在核證當月記入賬目。

    僅供參考。

  2. 匿名使用者2024-02-05

    “應納稅額”為負債賬戶,貸方為負債增加(應納稅額增加),借方為責任減少(應納稅額減少)。

    然後您就了解了增值稅的性質,即對商品增值部分繳納的稅款。 應納增值稅=產出-投入。

    我猜你還是看不懂,你可以問,問得更仔細,我太有針對性了。

  3. 匿名使用者2024-02-04

    根據您的說明,可抵扣進項稅額是指當事人購買商品、服務、服務、無形資產、不動產所繳納或者承擔的增值稅,從銷售商處取得的增值稅專用發票上註明的增值稅金額,以及從海關取得的海關進口增值稅專用繳費單上註明的增值稅金額,允許從銷項稅額中扣除。 法律依據:《中華人民共和國增值稅暫行條例》第八條規定,納稅人購買貨物、服務、服務、無形資產和不動產所繳納或者承擔的增值稅額為進項稅額。 允許從銷項稅額中扣除以下進項稅額:

    1)從賣家處獲得的增值稅專用發票上註明的增值稅金額。(二)海關取得的進口增值稅專用繳稅證明上註明的增值稅金額。 (三)農產品採購,除取得增值稅專用發票或海關進口增值稅專用繳費證明外,除另有規定外,按農產品進貨發票或銷售發票上註明的農產品購進價格計算進項稅額,扣除率11%。

    進項稅額計算公式:進項稅額=進項價款 扣除率 (四)向稅務機關或者扣繳義務人處取得的向境外單位或者個人購買服務、服務、無形資產或者境內不動產的,在納稅憑證上列明的代扣代繳稅款的增值稅金額。

  4. 匿名使用者2024-02-03

    “擬抵扣進項稅額”是一般納稅人取得增值稅抵扣憑證並經稅務機關認證後,按照現行增值稅制度的規定,對下一期從銷項稅中扣除的進項稅額進行核算的明細賬目。 如果抵扣的進項稅額符合要求,可以抵扣。 從“進項稅額抵扣”到“進項稅額”,當期實際可以抵扣進項稅額。

    借方:應納稅額-應交增值稅-進項稅額,貸方:應納稅額-進項稅額。

  5. 匿名使用者2024-02-02

    總結。 1. 除應繳增值稅外,還有未繳增值稅的貸方餘額,該餘額在第二年支付; 2、守住底線,轉出銷項稅額,轉出未繳增值稅,轉出進項稅額轉入進項稅額。

    1、除應繳增值稅外——未繳增值稅有貸方餘額,第二年繳納; 2、把信留給青帝,把銷項檀暉稅、未繳增值稅轉出、進項稅轉出進項稅額。

    擬抵扣進項稅額是一般納稅人在輔導期內在“應納稅額”賬戶下增加的“待抵扣進項稅額”的明細賬戶,用於計算輔導期內一般納稅人在核證專用發票的抵扣副本時所標示或計算的進項稅額, 未經交叉核對比的海關進口增值稅專用繳費憑證和運輸費用結算單據(以下簡稱增值稅抵扣憑證)。納稅人在輔導期內取得增值稅抵扣憑證後,應當扣減“應納稅額-待抵扣進項稅額”明細賬目,相關賬目記入渣渣。 交叉審核和核對正確後,記入“應納稅額-應交增值稅(進項稅額)”賬戶,貸記“應納稅額-待抵扣進項稅額”賬戶。

    核對後無法抵扣的進項稅額,以紅字記入“應納稅額-待抵扣進項稅額”,以紅字記入相關賬戶。 年底有餘額要扣除,如果還在輔導期,就相當於乙個貸項。

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這是乙個棘手的問題。

這東西不甜。 >>>More

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8個回答2024-02-23

如果你沒有基礎,先把音標學好,學得準確,或者找老師幫你,既然是口語,就經常說是很重要的。 >>>More

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6個回答2024-02-23

你們學校清華大學的發展水平,自然不為學生操心。